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Orienta, estrutura e sistematiza ações de formação voltadas ao aprimoramento das práticas administrativas e ao fortalecimento dos mecanismos de controle interno, gestão de riscos, auditoria, ética, transparência e participação social. |
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Objetiva garantir a uniformidade, a eficiência e a qualidade na elaboração e emissão de pareceres técnicos e jurídicos, estabelecendo prazos, critérios de prioridade e exceções para a alteração da ordem cronológica de análise dos processos. |
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O planejamento anual incorpora boas práticas de auditoria e mantém flexibilidade para ajustes ao longo do exercício, de modo a absorver prioridades e riscos emergentes sem perder o foco em resultados e transparência. |
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O presente Relatório de Auditoria Interna (RAI) foi elaborado com base na avaliação dos controles internos relacionados à atividade logística de medicamentos, orientado pelas diretrizes estabelecidas pelo Programa Aprimora TCE-MT. |
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Disciplina, normatiza e uniformiza os procedimentos para recepção e processamento de requerimentos dos contribuintes junto a Secretaria Municipal de Fazenda – SMFAZ |
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O presente Relatório de Auditoria Interna (RAI) foi elaborado com base na avaliação dos controles internos relacionados às atividades de alimentação escolar, orientada pelas diretrizes estabelecidas pelo Programa Aprimora TCE-MT. |
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Orienta quanto à obrigatoriedade de efetuar o empenho tempestivo da despesa pública, prevenindo a ocorrência de pagamentos sem prévio empenho, e garantir que os processos de execução de despesas estejam adequados à legislação vigente. |
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