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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2020 - 04 - Relatório da Auditoria das INTEGRALIZAÇÕES E COMISSÕES + Parecer
Descrição:

Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2020 - 03 - Relatório da Auditoria de DENÚNCIA-TCE-SME - Encaminhamento
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2020 - 02 - Relatório de Auditoria de DENÚNCIA/SME + Parecer
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2020 - 01 - Relatório de Monitoramento do ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2020 - 01 - Relatório de Auditoria do PATRIMÔNIO
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2019 - 09 - Relatório de Auditoria da DIVIDA ATIVA + Parecer
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2019 - 08 - Relatório de Auditoria do DSR DE SERVIDOR + Parecer
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2019 - 07 - Relatório de Auditoria da CPSA + Parecer
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2019 - 06 - Relatório de Auditoria do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA + Parecer
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Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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Data: 14/12/2021
Categoria: Auditoria Interna
Titulo: 2019 - 05 - Relatório de Auditoria dos PROFESSORES TÉCNICOS + Parecer
Descrição:

Controladoria Geral do Município – CGM, Órgão Central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, vinculada diretamente à Prefeita Municipal e liderada pelo Controlador Geral do Município, no intuito de assistir à Prefeita Municipal e os Gestores Municipais no desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 162/2021, emitiu os seguintes produtos de auditoria interna:

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